|
Faktúra |
104/2025
|
Potraviny
|
269,13 |
s DPH |
127/2025
|
1
|
16.04.2025 |
|
|
|
prva cateringová |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
105/2025
|
Potraviny
|
507,81 |
s DPH |
128/2025
|
1
|
16.04.2025 |
|
|
|
prva cateringová |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
102/2025
|
Mäso
|
385,64 |
s DPH |
125/2025
|
2
|
14.04.2025 |
|
|
|
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
101/2025
|
Zelenina
|
230,37 |
s DPH |
124/2025
|
4
|
14.04.2025 |
|
|
|
Klas Velkoobchod s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
103/2025
|
Mliečne potraviny
|
87,36 |
s DPH |
126/2025
|
5
|
14.04.2025 |
|
|
|
Klas Velkoobchod s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
MŠ 85/2025
|
Mäso
|
40,09 |
s DPH |
104/2025
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
MŠ 84/2025
|
Zelenina
|
111,94 |
s DPH |
103/2025
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
MŠ 86/2025
|
Mäso
|
45,64 |
s DPH |
105/2025
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
99/2025
|
Hydina
|
1 250,83 |
s DPH |
121/2025
|
3
|
11.04.2025 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
100/2025
|
Ovocie
|
107,10 |
s DPH |
122/2025
|
4
|
11.04.2025 |
|
|
|
Klas Velkoobchod s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
MŠ 83/2025
|
Potraviny
|
513,27 |
s DPH |
102/2025
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
INMEDIA spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
MŠ 82/2025
|
Mäso
|
100,53 |
s DPH |
101/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
MŠ 81/2025
|
Zelenina
|
170,81 |
s DPH |
100/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
110/2025
|
Poplatok za poskytnutie službymVL 12/2024
|
13,67 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
16.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
109/2025
|
Antik pre školy 70/70Mbits + ROUT IP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ANTIK Telekom s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
14.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
123/2025
|
Nákup kreatívneho materiálu - projekt Rady Európy
|
600,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
16.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
122/2025
|
HDMI nabíjací kábel a maintenance box
|
54,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 1 |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
16.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
121/2025
|
Wireless pre školy + ROUT IP 3/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ANTIK Telekom s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
16.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
126/2025
|
Služby pevnej a mobilnej siete 1.3.2025 do 30.4.2025
|
863,67 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
16.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
128/2025
|
INákup práčky - Hrebendova 5
|
792,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
poverený riaditeľ školy |
16.04.2025 |
05.05.2025 |