|
Objednávka |
12014
|
Dezinsekcia školy.
|
960,00 |
s DPH |
|
122012
|
09.01.2014 |
|
|
|
ASANARATES s. r. o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
|
9,1.2014 |
|
Faktúra |
252017
|
Dodávka tepelnej energie - splátka 3/ 2017
|
7 000.00 |
s DPH |
-
|
60659
|
01.03.2017 |
|
|
|
Tepláreň Košice ,a.s. v skratke TEKO, a. s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
7. 3.2017. |
|
Faktúra |
162
|
vajíčka
|
28,80 |
s DPH |
171/2016
|
22012
|
05.05.2016 |
|
|
|
Rudolf POHM |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
05.05.2016 |
5.52016 |
|
Zmluva |
4/d/2012
|
Dodatok č. 24k zmluve o dodávke tepla
|
133 600,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2008 |
|
|
|
Tepláreň, Košice a.s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
|
31.. 1. 2012 |
|
Faktúra |
262/2025
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
1 669,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
PF268/2025
|
Učebnice pre 1.stupeň
|
5 809,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
12.08.2025 |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
263/2025
|
Odber zemného plynu od 1.8.2025 do 31.8.2025 Hrebendova
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
SPP, a. s. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
12.08.2025 |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
265/2025
|
Antik pre školy 70/70Mbits + ROUT IP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
ANTIK Telekom s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
12.08.2025 |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
264/2025
|
Odber zemného plynu od 1.8.2025 do 31.8.2025 Podjavorinskej
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
SPP, a. s. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
12.08.2025 |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
266/2025
|
Wireless pre školy + ROUT IP 7/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
ANTIK Telekom s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
12.08.2025 |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
267/2025
|
Činnosť technika BOZP, PO za 7/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Filip Šamaj |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
12.08.2025 |
19.08.2025 |
|
Faktúra |
259/2025
|
Nákup tonerov a filtrov do tlačiarne
|
203,14 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 1 |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
15.07.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
260/2025
|
Spotreba elektrickej energie 6/2025
|
2 514,45 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
|
|
VSE a.s. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
28.07.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
261/2025
|
Služby energetického manažmentu
|
53,95 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
BPMK |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
241/2025
|
Vodné a stočné 26.3.2025 - 26.6.2025 Hrebendova 5
|
1 703,07 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
VVS, a. s. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
194/2025
|
Činnosť technika BOZP, PO za 5´6/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Filip Šamaj |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
233/2025
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
147,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
234/2025
|
Odbery a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej vody
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
235/2025
|
Odber zemného plynu od 1.7.2025 do 31.7.2025 Podjavorinskej
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
SPP, a. s. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
237/2025
|
Nákup potrieb do školskej kuchyne
|
478,35 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
14.07.2025 |